Configuração de Novo Adquirente


Índice


Introdução

Durante o processo de edição do Departamento Regional foi implementado melhorias na Aba Adquirentes. Nesta Aba é apresentado as funcionalidades:

  • Novo adquirente

  • Lista de adquirentes cadastrados

  • Visualizar o cadastro

  • Editar adquirente

  • Inativar adquirente

  • Excluir adquirente


1. Novo Adquirente

  • Em Departamento Regional acessar a funcionalidade Editar através do link Home\SIG-Administrativo\Departamento Regional:

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  • Em Edição de Regional ao acessar a Aba Adquirente listará os Adquirentes Cadastrados:

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  • Em Novo ao selecionar o Nome da Adquirente uma lista de adquirente cadastrados será apresentado, a seleção nesse campo é obrigatória e não permite digitar outro novo que não esteja na lista.

  • O campo Conta ERP deverá ser preenchido obrigatoriamente e seu valor pode ser alfanumérico, podendo ser localizado através do campo Código na tela 1074 do MXM.

  • Selecionar em Parcela Arredondamento Dízima, se é a Primeira ou a Última, por padrão esse campo é apresentado com as duas opções desmarcadas e não permite a seleção das duas posições de arredondamento.


1.1 Alertas

  • Após salvar o cadastro será apresentado esse alerta se já existe um adquirente com esse mesmo nome:

  • Se tentar salvar com um adquirente que não existe na lista esse outro alerta será apresentado:


2. Visualizar Adquirente

 

  • Ao clicar em Mais Opções\Visualizar de um Adquirente Ativo, o sistema apresenta o cadastro do adquirente com os campos desabilitados:


3. Editar Adquirente

  • Ao clicar em Mais Opções\Editar apresenta o cadastro do adquirente apenas com os campos Conta ERP e Parcela Arredondamento Dízima habilitados para edição:


4. Inativar Adquirente

  • Ao clicar em Mais Opções\Inativar, após confirmar essa ação, o estado do cadastro do adquirente é alterado para Inativo:

  • Para ativar novamente o adquirente basta clicar na opção Ativar:


5. Excluir Adquirente

  • Ao clicar em Mais Opções\Excluir, após confirmar essa ação, o cadastro do adquirente é removido permanentemente da regional:


6. Cadastro do Terminal no PDV

  • Através do link Home\SIG – Administrativo\Ponto de Venda para acessar o cadastro dos pontos de venda, realizar um novo cadastro, editar ou excluir:

  • Para cadastrar um Ponto de Venda é necessário, além de outras informações, obter o MAC, o Serial do HD e o ID do terminal Pin Pad:

  • Para obter o MAC e o Serial do HD é através do link Home\SIG – Ponto de Venda\ Informações de Ponto de Venda:


7. Recebimento no PDV

  • Em Novo Recebimento, ao selecionar no campo Forma de Pagamento o Cartão de Débito, o campo Operadora irá carregar a lista de adquirentes ativos, como por exemplo o Policard que adicionamos nessa apresentação: